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必赢亚洲省人大常委会办公厅2019年度省级部门预算及“三公”经费预算必赢亚洲网址

【字体:      打印本页    阅读量:     发布时间:2019年03月06日    来源:省人大常委会办公厅

  目录

  一、部门概况………………………………………(1)

  二、部门预算公开报表……………………………(5)

  三、部门预算安排说明……………………………(13)

  四、其他重要事项说明……………………………(24)

  必赢亚洲省人大常委会办公厅

  2019 年 2 月

  必赢亚洲省人大常委会办公厅 2019 年度

  省级部门预算及“三公”经费

  预算必赢亚洲网址

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况; 承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

  2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关 党组文件的草拟工作。

  3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

  4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和必赢亚洲网址。

  5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政 事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

  6、开展综合调研,收集必赢亚洲网址,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

  7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

  8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区) 人大常委会的联系工作。

  9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

  10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2019年,纳入本部门预算编制单位1个,为办公厅本级。



  (三)部门人员构成


  二、部门预算公开报表

  (一)部门收支总表


  (二)部门收入总表



  (三)部门支出总表


  (四)财政拨款收支总表


  (五)一般公共预算支出表


  (六)一般公共预算基本支出表


  (七)一般公共预算“三公”经费支出表


  (八)政府性型基金预算支出表


  预算安排说明

  (一)部门收支总体情况

  2019年收入情况:2019年收入总计13,496.31万元,其中,本年收入合计10,970.8万元,占总收入81.29%;上年结转2,525.51万元,占总收入18.71%。本年收入中,(1)一般公共预算收入10,890.50万元,含:原一般公共预算拨款收入10,750.37万元,占总收入79.65%,原预算外纳入一般公共预算管理非税收入140.13万元,占总收入1.04%;(2)其他收入(全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费)80.3万元,占总收入0.59%。

  2019年收入总计13,496.31万元,较上年减少5,823.94万元,下降30.14%,主要原因为:(1)2019年年初上年结转和结余较上年减少5,795.93万元;(2)原一般公共预算拨款收入较上年减少0.6万元;(3)原预算外纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少33.87万元;(4)其他收入(全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费)较上年增加6.46万元。

  2019年支出情况:2019年支出总计13,496.31万元,其中,本年支出合计13,496.31万元,占总支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出12,806.82万元;(2)社会保障与就业支出352.11万元;(3)住房保障支出337.38万元。

  2019年支出总计13,496.31万元,较上年减少5,823.94万元,下降30.14%,其中:(1)一般公共服务支出12,806.82万元,比上年减少5,928.56万元,下降31.64%,主要原因为财政收回往年结转和结余,结转到2019年继续使用的结转和结余支出较上年减少; (2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加16.47万元,上升4.91%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费基数相应增加;(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加88.15万元,上升35.37%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成产生结转和结余76.95万元,且因调增公积金,2019年支出相应增加。

  (二)部门收入总体情况

  2019年收入总计13,496.31万元,其中,上年结转2,525.51万元,占总收入18.71%;原一般公共预算拨款收入10,890.5万元,占总收入80.69%;其他收入80.3万元,占总收入0.6%。

  上年结转中:(1)一般公共服务支出2,448.56万元,比上年减少5,860.52万元,下降70.53%,其中,①行政运行0万元,占总收入0%,比上年减少22.45万元,下降100%;②一般行政管理事务2,282.95万元,占总收入16.92%,比上年减少3,994.02万元,下降63.63%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,2018年结转和结余资金结转2019年继续使用;③人大会议0万元,占总收入0%,比上年减少182.85万元,下降100%;④人大监督41.49万元,占总收入0.31%,比上年减少1,290.35万元,下降96.88%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,2018年结转和结余资金结转2019年继续使用;⑤人大代表履职能力提升0万元,占总收入0%,比上年减少359.37万元,下降100%;⑥代表工作85.12万元,均为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费结转和结余,占总收入0.63%,比上年减少42.68万元,下降33.4%,主要原因为2018年使用部分上年结转和结余资金,2018年的结转和结余资金结转2019年继续使用;⑦其他宣传事务支出29.2万元,占总收入0.21%,比上年增加29.2万元,上升100%,主要原因为必赢亚洲省委宣传部于上年底转入必赢亚洲省文明促进条例释义印刷费29.2万元,结转2019年继续使用;⑧其他一般公共服务支出9.8万元,占总收入0.07%,比上年增加2万元,上升25.64%,主要为必赢亚洲省委改革办转入2018年省委深化改革课题经费2万元,结转2019年继续使用。(2)社会保障和就业支出0万元,比上年减少8.85万元,下降100%。(3)住房保障支出76.95万元,比上年增加73.44万元,上升2092.3%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成结转数。

  一般公共预算拨款收入中:(1)一般公共服务支出10,277.96万元,比上年减少74.5万元,下降0.72%,其中,①行政运行3,588.5万元,占总收入26.59%,比上年增加96.79万元,上升2.77%,主要原因为基本工资调增,工资福利支出相应增加;②一般行政管理事务3,182.78万元,占总收入23.58%,比上年减少254.97万元,下降7.42%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚,压缩省本级党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫政策的实施;③人大会议970万元,占总收入7.19%,与上年上年持平;④人大监督709.65万元,占总收入5.26%,比上年减少37.35万元,下降5%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚;⑤人大代表履职能力提升380万元,占总收入2.82%,比上年增加80万元,上升26.67%,主要原因为机关加大对人大代表履职能力和人大干部工作能力培训,增加了培训班期数和参训人数,2019年机关计划组织人大代表及省市县人大系统干部赴厦门国家会计学院、深圳人大干部培训中心等地参加各类培训班共17期,参训人数约1700人次;⑥代表工作306.9万元,占总收入2.27%,比上年增加74.9万元,上升32.28%,主要原因为根据省人大代表活动开展及经费开支情况增加预算;⑦其他人大支出1,140.13万元,占总收入8.45%,比上年减少33.87万元,下降2.89%,主要原因为2019年县级人大补助资金1,000万元,与去年持平,而非税收入较上年减少33.87万元。(2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加25.32万元,上升7.75%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费基数相应增加。(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加91.66万元,上升37.3%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成结转数76.95万元,且因上年底调增公积金,2019年预算相应增加。

  其他收入中:代表工作80.3万元,占总收入0.59%,比上年增加6.46万元,上升8.75%,主要为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费增加。

  (三)部门支出总体情况

  2019年支出13,496.31万元。其中:基本支出4,277.99万元,占总支出31.7%;项目支出9,013.9万元,占总支出66.79%,其他支出204.42万元,占总支出1.51%。

  2019年支出13,496.31万元,其中,(1)一般公共服务支出12,806.82万元,占总支出94.89%,比上年减少5,928.56万元,下降31.64%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,结转2019年支出的结转和结余资金减少;(2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加16.47万元,上升4.91%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费支出相应增加;(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加88.15万元,上升35.37%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成产生结转和结余76.95万元,且因调增公积金,2019年支出相应增加。

  基本支出中:(1)行政运行3,588.5万元,占总支出26.59%,比上年增加74.34万元,上升2.12%,主要原因为基本工资调增,工资福利支出相应增加;(2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加16.47万元,上升4.91%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费支出相应增加;(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加88.15万元,上升35.37%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成产生结转和结余76.95万元,且因调增公积金,2019年支出相应增加。

  项目支出中:(1)一般行政管理事务5,465.73万元,占总支出40.5%,比上年减少4,248.99万元,下降43.74%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,结转2019年支出的一般行政管理事务支出结转和结余少于上年;(2)人大会议970万元,占总收入7.19%,比上年减少182.85万元,下降15.86%,主要原因为财政收回上年结转和结余及2018年未执行完的资金,无结转到2019年继续使用得资金;(3)人大监督751.14万元,占总支出5.57%,比上年减少1,327.7万元,下降63.87%,主要原因为2019年压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚,且财政收回往年结转和结余,结转到2019年继续使用的资金减少;(4)人大代表履职提升380万元,占总支出2.82%,比上年减少279.37万元,减少42.37%,主要原因为财政收回往年结转和结余,无结转到2019年继续使用的资金;(5)代表工作306.9万元,占总支出2.27%,比上年增加74.9万元,上升32.28%,主要原因为根据省人大代表活动开展及经费开支情况增加预算;(6)其他人大事务支出1,140.13万元,占总收入8.45%,比上年减少33.87万元,下降2.89%,主要原因为2019年县级人大补助资金1,000万元,与去年持平,而非税收入较上年减少33.87万元。

  其他支出中:(1)代表工作165.42万元,占总支出1.23%,比上年增加91.58万元,上升124.02%,主要为全国人大常委会办公厅下拨的2019年全国人大代表活动经费及上年结转资金在2019年使用;(2)其他宣传事务支出29.2万元,占总收入0.21%,比上年增加29.2万元,上升100%,主要原因为必赢亚洲省委宣传部于上年底转入必赢亚洲省文明促进条例释义印刷费29.2万元,结转到2019年继续使用;(3)其他一般公共服务支出9.8万元,占总支出0.07%,比上年增加2万元,上升25.64%,主要原因为必赢亚洲省委改革办转入2018年省委深化改革课题经费及上年结转资金在2019年使用。

  (四)财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款收入情况:2019年财政拨款收入总计11,165.26万元,其中,本年收入合计10,890.5万元,占财政拨款总收入97.54%;上年结转274.76万元,占财政拨款总收入2.46%。本年财政拨款收入中,一般公共预算拨款10,890.5万元,含:原一般公共预算拨款10,750.37万元,占财政拨款收入96.28%,原预算外转一般公共预算管理资金140.13万元,占总收入1.26%。

  2019年财政拨款收入总计11,165.26万元,较上年减少5,873.09万元,下降34.47%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,结转2019年的各项结转和结余减少。

  2019年财政拨款支出情况:2019年财政拨款支出总计11,165.26万元,其中,本年支出总计11,165.26万元,占总支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出10,475.77万元,较上年减少5,977.71万元,下降36.33%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,结转2019年使用的各项结转和结余资金减少;(2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加16.47万元,上升4.91%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费基数相应增加;(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加88.15万元,上升35.37%,主要原因为上年底机关职工住房公积金调整工作尚未完成产生结转和结余76.95万元,且因公积金调增,2019年支出相应增加。

  2019年财政拨款支出总计11,165.26万元,较上年减少5,873.09万元,下降34.47%,主要原因为财政收回部分往年结转和结余,且2018年使用部分往年结转和结余资金,结转2019年的各项结转和结余资金减少。

  (五)一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出11,165.26万元。

  基本支出4,277.99万元,占一般公共预算支出38.32%。含:(1)一般公共服务支出3,588.5万元,比上年增加96.79万元,上升2.77%,主要原因为基本工资调增,工资福利支出相应增加;(2)社会保障和就业支出352.11万元,比上年增加25.32万元,上升7.75%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费支出由于工资增加,缴费支出相应增加。(3)住房保障支出337.38万元,比上年增加91.66万元,上升37.3%,主要原因为上年底 机关职工住房公积金调整工作尚未完成结转数76.95万元,且因上年底调增公积金,2019年支出相应增加。

  项目支出6,887.27万元,占一般公共预算支出61.68%。其中:(1)一般行政事务支出3,339.1万元,比上年减少98.65万元,下降2.87%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚,压缩省本级党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫政策的实施,部分项目预算增加。其中:①专门委员会经费484.5万元(新增社会建设委员会,增加业务经费28.5万元),用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费342万元,用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关公务接待;③常委会经费344.85万元,用于全年7次常委会住宿费、餐费等会议费用;④锅炉运行费522.5万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费285万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费289.75万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费1,070.5万元,用于办公厅调研、网络运行维护、专家数据库、法规汇编、办公楼维修维护、专项业务等项目开支,由机关统一安排使用。(2)人大会议970万元,与上年持平,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督751.14万元,比去年增加4.14万元,上升0.55%,主要原因为上年结转资金继续在2019年使用,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)人大代表履职提升380万元,比上年增加80万元,上升26.67%,主要原因为2019年机关计划组织人大代表及省市县人大干部赴厦门国家会计学院、深圳人大干部培训中心等参加各类培训班共17期,参训人数约为1700人次,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训的各类支出。(5)代表工作306.9万元,比上年增加74.9万元,上升32.28%,主要原因为根据省人大代表活动开展及经费开支情况增加预算,用于省人大代表开展各类视察等方面的支出。(6)其他人大事务支出1,140.13万元,比上年减少33.87万元,下降2.89%,主要原因为2019年县级人大补助资金1,000万元,与去年持平,用于补助县级人大改善办公设备及设施;非税收入较上年减少33.87万元,用于机关零星维修费及下属事业单位临时人员劳务费。

  (六)一般公共预算基本支出情况

  2019年一般公共预算基本支出4,277.99万元,其中,人员经费3,615.32万元,占基本支出84.51%;日常公用经费662.67万元,占基本支出15.49%。

  人员经费中,含:(1)工资福利支出(在职人员工资)2,882.24万元;(2)商品和服务支出(其他交通费用)231.36万元;(3)对个人和家庭的补助(离退休人员工资及生活补助)501.72万元。

  日常公用经费中,商品和服务支出662.67万元,其中,212人公务费497.63万元;离休人员8人公务费2.66万元;57台公务用车运行维护费162.38万元。

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年,我单位“三公”经费年初预算504.38万元。其中:(1)公务接待费342万元;(2)公务车运行维护费(57台公务车)162.38万元;(3)公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;(4)因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

  2019年,我单位“三公”经费年初预算为504.38万元,比上年减少26.54万元,下降5%。其中,公务接待费342万元,比上年减少18万元,下降5%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚;公务车运行维护费(57台公务车)162.38万元,比上年减少8.54万元,下降5%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚;公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

  (八)政府性基金预算支出情况

  我单位无政府性基金预算支出。

  四、其他重要事项说明

  1、2019年机关运行经费预算数662.67万元,比上年减少35.51万元,下降5.09%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚,另外,比上年减少离休1人公用经费。机关运行经费包括:办公费 177.13 万元、手续费0.6 万元、 水费1.43万元、电费23.75万元、邮电费171 万元、差旅费85.5万元、工会经费40.88 万元、公务用车运行维护费162.38万元。

  2、2019年机关政府采购预算数141.24万元,比上年减少32.67万元,下降18.79%,主要原因为2019年办公设备等采购计划减少。其中:(1)通用办公设备126.68万元;(2)其他14.56万元。

  3、国有资产占有情况:截止2019年年初,我单位国有资产10,604.3万元,比上年减少5,739.07万元,下降35.12%。其中,(1)流动资产3,380.13万元,比上年减少5,894.81万元,下降63.56%,主要原因为财政收回往年结转和结余资金,且2018年使用部分2017年各类结转和结余资金。(2)固定资产7,155.51万元, 比上年增加87.07万元,上升1.23%,主要原因为2018年新增固定资产397万元,达到使用年限固定资产下账及调减309.93万元,差额87.07万元。(3)无形资产68.66万元,较上年增加68.66万元,上升100%,主要原因为按照省财政厅资产系统分类变化,将原纳入固定资产核算的软件转入无形资产核算66.5万元,新增无形资产2.16万元。

  4、预算绩效管理情况

  2019年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目15个,涉及财政拨款预算6,887.27万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  5、项目支出安排情况说明

  项目支出6,887.27万元,占一般公共预算支出61.68%。其中:(1)一般行政事务支出3,339.1万元,比上年减少98.65万元,下降2.87%,主要原因为压缩一般公共预算一般性支出5%用于脱贫攻坚,压缩省本级党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫政策的实施,部分项目预算增加。其中:①专门委员会经费484.5万元(新增社会建设委员会,增加业务经费28.5万元),用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费342万元,用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关公务接待;③常委会经费344.85万元,用于全年7次常委会住宿费、餐费等会议费用;④锅炉运行费522.5万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费285万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费289.75万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费1,070.5万元,用于办公厅调研、网络运行维护、专家数据库、法规汇编、办公楼维修维护、专项业务等项目开支,由机关统一安排使用。(2)人大会议970万元,与上年持平,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督751.14万元,比去年增加4.14万元,上升0.55%,主要原因为上年结转资金继续在2019年使用,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)人大代表履职提升380万元,比上年增加80万元,上升26.67%,主要原因为2019年机关计划组织人大代表及省市县人大干部赴厦门国家会计学院、深圳人大干部培训中心等参加各类培训班共17期,参训人数约为1700人次,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训的各类支出。(5)代表工作306.9万元,比上年增加74.9万元,上升32.28%,主要原因为根据省人大代表活动开展及经费开支情况增加预算,用于省人大代表开展各类视察等方面的支出。(6)其他人大事务支出1,140.13万元,比上年减少33.87万元,下降2.89%,主要原因为2019年县级人大补助资金1,000万元,与去年持平,用于补助县级人大改善办公设备及设施;非税收入较上年减少33.87万元,用于机关零星维修费及下属事业单位临时人员劳务费。(项目支出占比情况见下表)

  6、国有资本经营预算

  我单位无国有资本经营预算拨款。

  7、专有名词解释

  公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政事务管理:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

  人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

  人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

  人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  代表工作:反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

  人大信访工作:反映各级人大处理来信来访工作的支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出。

  其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

  其他宣传事务支出:反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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